Analysis of Internal Control Systems on Safe Quick Loans (KCA) at PT Pegadaian Megamas Branch
DOI:
https://doi.org/10.55927/ajabm.v4i1.66Keywords:
Internal Control System, Secure Fast Credit Granting (KCA), COSOAbstract
This study aims to determine the internal control system for the provision of fast safe credit (KCA) based on 5 elements of COSO components, namely control environment, risk assessment, control activities, information and communication and supervision at PT Pegadaian Megamas branch. The research method used in this study is primary data with data collection techniques of observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the internal control system includes 5 COSO components for the provision of KCA at PT Pegadaian Megamas branch has not been implemented properly, there is still a mismatch between the two components, namely misjudgment of collateral and behavior that is not integrity and ethical.
References
Ardhianto, W. (2019). Bukti Sakti Pengantar Akuntansi. Jakarta: Anak Hebat Indonesia, (Hal. 16).
Arens, A. R. (2023). Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach (17th edition). New York: McGraw-Hill Education, Chapter 1.
Agustiningtyas, R., & Astuti, P. (2021). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Atas Pemberian KCA Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Warujayeng. Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi, 6(1), 1066–1073.
Bahri, S. (2020). Pengantar Akuntansi. Hal 4.
Bahri.(2021). Akuntansi. Hal 6.
Coso. (2021). Pengendalian Internal.
Damayanti. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal dan Moralitas Individu Terhadap Kecurangan Akuntansi. Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 5(2).
Davila, A., Gupta, M. and Palmer, R. J. (2018). Internal Controls, Decentralization, and Performance. Emerald Publishing Limited, 33, 39–64.
Diallo, O., Fitrijanti, T., & Tanzil, N. D. (2019). Analysis of the influence of liquidity, credit and operational risk, in Indonesian Islamic Bank’s financing for the period 2007-2013. Gadjah Mada International Journal of Business, 17(3), 279–294.
Farina, K., & Winta, W. (2020). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Pemberian Kredit pada PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang KCU Kalimalang. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 4(1), 151–165.
Fikri, R. (2019). Monetary Transmission Mechanism Under Dual Financial System In Indonesia: Credit-Financing ChanneL. Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 4(2), 251–278.
Hanggara, A. (2019). Pengantar Akuntansi . Surabaya:CV. Jakad, Hal 3.
Hamonangan. (2020). Analisis penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan pada bank muamalat KCU Padang. Jurnal Ilmiah MEA.
Hery. (2020). pengendalian internal.Hal 159.
Islamiyah, Nining; Siraj, Siti Alawiah; and Osman, A. Z. (2020). Internal Control Practices Of Mosques In Java, Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 17(1).
Jonsson, S. (2015). The effects of reward system on bank credit losses – an agent-based model. Managerial Finance, 41(9), 908–924.
Karo, E. Y. B., Silalahi, M. P., & Sembiring, Y. N. (2022). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Atas Siklus Pemberian Kredit Pada Cu. Bahagia Kabanjahe Tahun 2022. Jurnal Ilmiah Methonomi, 8(2), 189–198.
Kasmir. (2021). Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hal 231.
Kieso, D. W. (2019). Intermediate Accounting (16th edition). Hoboken:New Jersey: NJ:John Wiley & Sons.
Maharani, K. A., & Dewi, P. E. D. M. (2023). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pelelangan Atas Barang Jaminan Gadai Pada PT Pegadaian Area Denpasar 1. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 13(1), 142–152.
Marianus Ronaldito Deleng, Yosefina Andia Dekrita, & W. M. Y. J. (2023). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Pada Puskopdit Swadaya Utama Maumere. Strategi. Strategi Jurnal Manajemen, 13(1), 23–32.
Marselinus Aditya Hartanto Tjungadi, Y. R. (2020). Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dan Pengendalian Internal pada Gereja Toraja ABC. Jurnal Aset (Akuntansi Riset), 12(2).
Mulyadi. (2022). Mutu Karyawan. Yogyakarta.
Mulyadi, D. (2017). Akuntansi Biaya. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
Mulyadi. (2021). Sistem pengendalian internal.
Mulyadi, D. (2022). Akuntansi Biaya. Salemba Empat.
Mulyono, Teguh Pudjo, (2001). Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial, BPFE, Yogyakarta.
Nadillah. (2021). Pengaruh Risiko Kredit Dan Tingkat Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Perbankan Yang Listing Di Bei Periode 2015-2019. Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 10(2).
(OJK), O. J. (2018). Peraturan OJK Nomor 31/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Kredit Mikro.
Pegadaian, P. (2023). Kredit Cepat Aman( KCA).
Prasadhana, D. D., Sulindawati, N. L. G. E., SE Ak, M., & SINARWATI, N. K. (2017). Analisis Sistem Pengajuan Kredit Dan Implementasi Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Mikro Usaha Kecil Menengah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), TBK UNIT Banyuatis. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 7(1).
Pratiwi, I. A. (2018). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pada Keputusan Pemberian Kredit Mikro (Studi Pada Pt. Bank Jatim Gresik) (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Gresik).
Purnairawan, D. (2021). Akuntansi Keuangan. Hal.3.
Rangian, M. M., Nangoi, G. B., & Wokas, H. R. (2021). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Di PT Bukopin Finance Graha Manado. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 9(1).
Rolos, R. (2022). Pengantar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Penerbit Ekonomika.
Sarumpaet, Susi and Dewi, Fajar Gustiawaty and Agustina, Yenni and Amelia, Y. (2020). Studi Eksperimen Tentang Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Sosial Terhadap Penilaian Kredit Perbankan. Jurnal Aset, 12(2), 384–403.
Sugiyono, P. (2019). Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sujawerni, V. W. (2017). Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Surwadjono. (2020). Akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Hal 10
Sumarsan, T. (2013). Akuntansi Dasar Aplikasi Dalam Bisnis. Jakarta: Indeks.
Suyanto, S., Susilawati, R. A. E., & sari, ati retna. (2016). Analisis Sistem Pengendalian Internal dalam Kelayakan Pemberian Kredit pada PT. BFI Finance cabang Malang 1. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 4(1).
Soehaditama, J. P., Machdar, N. M., & Manurung, A. H. (2023). Determinant Banking Credit Risk Management. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 3(4), 1105–1112.
Togubu, J. (2020). Analisis Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Koperasi Bobato Unit Sofifi). JUFRI.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Hanif Ibrahim Domili, Hendrik Gamaliel, Claudia Korompis

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

























